Форум пользователей продуктов Трактиръ Уважаемый пользователь! Приветствуем вас на форуме по программным продуктам Трактиръ.
Здесь вы можете узнать об опыте использования продуктов Трактиръ другими пользователями и обсудить интересующие вас вопросы. Для получения технической поддержки и консультаций разработчиков Трактиръ рекомендуем вам использовать Личный Кабинет (www.lk-sb.ru).
С уважением, команда Трактиръ.

Вернуться   Форум пользователей продуктов Трактиръ > Продукты Трактиръ > Программное обеспечение > Трактиръ: Back-Office
Следите за нами в Твиттере!
Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Трактиръ: Back-Office Вопросы по продуктам "Трактиръ: Back-Office" и "Трактиръ: Стандарт ПЛЮС"

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Оценить тему
Старый 10-02-2011, 15:16   #1
buZZer
Partner
 
Регистрация: Apr 2006
Адрес: Благовещенск, Мегасофт
Сообщения: 331
Отправить сообщение для  buZZer с помощью ICQ
Lightbulb Почему нет варианта "не формировать проводки по выручке" в док-те продажа в розницу

В редакции 1.6 эту галку можно было поставить, в 2.0 этой возможности нет.

Почему ее решили убрать?
__________________
г. Благовещенск,
компания Мегасофт
Рябов Вадим
buZZer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10-02-2011, 15:22   #2
krashover
PowerPartner
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Петрозаводск, Республиканский Центр ККМ
Сообщения: 1,335
Мы сталкивались с таким вопросом, рекомендую созвониться с Софт Балансом, нам Игорь объяснил почему убран данный пункт. Правда он сейчас болеет.
krashover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10-02-2011, 16:27   #3
buZZer
Partner
 
Регистрация: Apr 2006
Адрес: Благовещенск, Мегасофт
Сообщения: 331
Отправить сообщение для  buZZer с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от krashover
Мы сталкивались с таким вопросом, рекомендую созвониться с Софт Балансом, нам Игорь объяснил почему убран данный пункт. Правда он сейчас болеет.
Если это не секрет, скажите здесь, почемуже?

А я вам скажу, почему это нужно:
1) У предприятия есть кассир, есть касса предприятия, куда бармены/официанты несут выручку в понедельник за пятницу, субботу, воскресенье.
Получается нужно делать приходники задним числом? (а иначе ругается кассовая книга)
__________________
г. Благовещенск,
компания Мегасофт
Рябов Вадим
buZZer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10-02-2011, 16:29   #4
krashover
PowerPartner
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Петрозаводск, Республиканский Центр ККМ
Сообщения: 1,335
Рассказывали не мне, а моей коллеге, которая ведет проекты по бухгалтерии.
Секрета никакого, просто в нескольких словах было не объяснить, сам я в такие вопросы не лез
krashover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10-02-2011, 16:36   #5
krashover
PowerPartner
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Петрозаводск, Республиканский Центр ККМ
Сообщения: 1,335
Решение предложенное Игорем в нашей ситуации не помогло, поэтому делали доработку по формированию ПКО, а также ручною корректировку проводок Отчета о розничных продажах.
Клиенту необходим был приход розничной выручки только по алкогольной продукии.
krashover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10-02-2011, 22:11   #6
anarchist
PowerPartner
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Северодвинск, ИП Шалай Д.А.
Сообщения: 2,603
Отправить сообщение для  anarchist с помощью ICQ Отправить сообщение для anarchist с помощью Skype™
делайте проводки по 50.02
а потом приходник с 50.02 на 50.01...
__________________
Торговое оборудование. Программное обеспечение. ИП Шалай Д.А.
anarchist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14-02-2011, 13:48   #7
Игорь
Administrator
 
Аватар для Игорь
 
Регистрация: Jan 2004
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1,193
Здравствуйте.
Данная настройка уже достаточно давно не использовалась при автоматическом формировании документов даже в редакции 1.6.
В редакции 2.0 предлагается следующая схема работы:

1. В случае, если дата ПКО и ОоРП совпадают, дополнительно ничего делать не требуется.
ОоРП делает проводки по счету 50.01, ПКО (с видом операции «Розничная выручка») служит для формирования печатной формы и кассовой книги, не делая при этом проводок.

2. В случае, если дата ПКО и ОоРП отличаются, например, сделаны 3 ОоРП за пт, сб и вс, и один итоговый ПКО за эти три дня. Необходимо:
2.1. В Отчете о розничных продажах устанавливать реквизиту «Счет кассы» значение «50.02» (Операционная касса).
2.2. Вводить итоговый ПКО с видом операции «Прочий приход», указать счет кредита «50.02» — при таком виде операции ПКО будет делать проводку по переносу данных со счета 50.02 на 50.01.

Для повышения удобства работы могу предложить добавить в документ «Отчет ФО» на закладку «Дополнительно» реквизит, по которому будет заполняться «Счет кассы» в ОоРП.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Игорь Чумаченко
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17-02-2011, 13:57   #8
Nerich
Зарегистрированный
 
Регистрация: Feb 2011
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1
ПКО до ОоРП

А что делать, если ПКО выполняются до формирования ОоРП?
Например, бухгалтер снимает продажи с касс 2 раза в неделю, а кассовую книгу он должен заполнять каждый день?
__________________
Алексей Полушкин, РП ДТС СофтБаланс
Nerich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17-02-2011, 16:07   #9
Игорь
Administrator
 
Аватар для Игорь
 
Регистрация: Jan 2004
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1,193
В данном случае документы ПКО вводятся каждый день.
Вид операции: Прочий приход,
Счет учета: 50.01,
Счет кредита: 50.02.
Документ ОоРП вводится после этого с параметрами:
Счет кассы: 50.02.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Игорь Чумаченко
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16-03-2011, 17:18   #10
Игорь
Administrator
 
Аватар для Игорь
 
Регистрация: Jan 2004
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1,193
В случае, когда законодательно разрешено оприходование валютной выручки (см. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"), схема работы может быть следующей:
1. На дату продажи формируется ОоРП, в котором счет кассы указывается 50.21, указывается валюта операции.
2. На дату продажи формируется ПКО, с видом операции Прочий приход, Счет учета 50.21, Счет кредита 50.21, и также указывается валюта.

По поводу отражения разными датами операций отгрузки товаров и поступления выручки за эти товары:

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Игорь Чумаченко
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17-03-2011, 11:12   #11
Ekaterina
Зарегистрированный
 
Регистрация: Mar 2011
Адрес: Санкт-Петербург, Вымпел
Сообщения: 1
Добрый день. Такое отражение валютной выручки имеет право на существование (и проводки правильные и кассовая книга формируется), но данный способ очень сильно усложняет работу бухгалтера. В нашем случае от документа ОоРП требовались проводки только по себестоимость поданного товара, которая в любом случае оотражается только в рублях. И одним отчетом можно было провести все проданные товары, не взирая за какую валюту они были проданы (тем более что у нас все продажи по валюте ведутся в специальной программе и я просто переносила их в 8-ку). А при таком способе мне надо "РУКАМИ" создавать ОоРП ОТДЕЛЬНО по каждой валюте (т.е. это как минимум ТРИ отчета вместо одного). Может быть все-таки сделать возможность отключения проводок по кассе в стандартном варианте?
Ekaterina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18-03-2011, 16:54   #12
Irizka.nik
Зарегистрированный
 
Регистрация: Mar 2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 6
Трактиръ: Back-Office ПРОФ» (2.0.14.5)
Здравствуйте! Что-то совсем запутались.... Если проводить ОоРП формируются проводки по сч.50.01 и расходы попадают в КДиР, но не формируется Кассовая книга. Если проводить ПКО на сумму выручки, Кассовая книга формируется, но ругается "Обороты по документам и проводкам не совпадают!". Что делать в такой ситуации?
Irizka.nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18-03-2011, 17:22   #13
Игорь
Administrator
 
Аватар для Игорь
 
Регистрация: Jan 2004
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1,193
Здравствуйте!
1. Обновитесь.
2. Используйте схему работы, предложенную выше:
"В случае, если дата ПКО и ОоРП совпадают, дополнительно ничего делать не требуется.
ОоРП делает проводки по счету 50.01, ПКО (с видом операции «Розничная выручка») служит для формирования печатной формы и кассовой книги, не делая при этом проводок."

Из Вашего сообщения сложно понять, почему именно так происходит.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Игорь Чумаченко
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18-03-2011, 21:21   #14
Irizka.nik
Зарегистрированный
 
Регистрация: Mar 2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 6
Спасибо, разобралась сама.)
Если вводить ПКО на основании ОоРП, то все получается правильно. А я сначала Кассу сделала со всеми ПКО и РКО, а потом Реализацию начала списывать, вот и получилось "задвоение" выручки.
Irizka.nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18-03-2011, 23:08   #15
Игорь
Administrator
 
Аватар для Игорь
 
Регистрация: Jan 2004
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1,193
Вероятно, у Вас был установлен неверный вид операции у ПКО, при котором он делал проводки. Сам процесс оформления документов при розничной реализации описан в руководстве по ведению учета.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Игорь Чумаченко
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отчет по выручке Rusik Трактиръ: Front-Office v.3 5 24-12-2010 23:10
Обработка установки флага "Формировать документы Выпуска и перемещения" Den_vladimir Трактиръ: Head-Office 0 22-06-2009 12:30
ошибка при проведении док-та "Продажа в розницу" Var Трактиръ: Back-Office 2 28-01-2009 17:07
Пляшут цены. Почему? Алексадер Трактиръ: Back-Office 8 30-04-2008 09:10
Какая конфигурация Трактиръ подойдет для такого варианта svay Трактиръ: Front-Office 2.5 1 21-08-2007 18:49


Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.


vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Русский перевод: zCarot, Vovan & Co
Трактиръ - автоматизация ресторанов