Уважаемый пользователь! Приветствуем вас на форуме по программным продуктам Трактиръ.
Здесь вы можете узнать об опыте использования продуктов Трактиръ другими пользователями и обсудить интересующие вас вопросы. Для получения технической поддержки и консультаций разработчиков Трактиръ рекомендуем вам использовать Личный Кабинет (www.lk-sb.ru). С уважением, команда Трактиръ. |
|
Трактиръ: Back-Office Вопросы по продуктам "Трактиръ: Back-Office" и "Трактиръ: Стандарт ПЛЮС" |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Оценить тему |
10-02-2011, 15:16 | #1 |
Partner
|
Почему нет варианта "не формировать проводки по выручке" в док-те продажа в розницу
В редакции 1.6 эту галку можно было поставить, в 2.0 этой возможности нет.
Почему ее решили убрать?
__________________
г. Благовещенск, компания Мегасофт Рябов Вадим |
10-02-2011, 15:22 | #2 |
PowerPartner
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Петрозаводск, Республиканский Центр ККМ
Сообщения: 1,335
|
Мы сталкивались с таким вопросом, рекомендую созвониться с Софт Балансом, нам Игорь объяснил почему убран данный пункт. Правда он сейчас болеет.
|
10-02-2011, 16:27 | #3 | |
Partner
|
Цитата:
А я вам скажу, почему это нужно: 1) У предприятия есть кассир, есть касса предприятия, куда бармены/официанты несут выручку в понедельник за пятницу, субботу, воскресенье. Получается нужно делать приходники задним числом? (а иначе ругается кассовая книга)
__________________
г. Благовещенск, компания Мегасофт Рябов Вадим |
|
10-02-2011, 16:29 | #4 |
PowerPartner
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Петрозаводск, Республиканский Центр ККМ
Сообщения: 1,335
|
Рассказывали не мне, а моей коллеге, которая ведет проекты по бухгалтерии.
Секрета никакого, просто в нескольких словах было не объяснить, сам я в такие вопросы не лез |
10-02-2011, 16:36 | #5 |
PowerPartner
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Петрозаводск, Республиканский Центр ККМ
Сообщения: 1,335
|
Решение предложенное Игорем в нашей ситуации не помогло, поэтому делали доработку по формированию ПКО, а также ручною корректировку проводок Отчета о розничных продажах.
Клиенту необходим был приход розничной выручки только по алкогольной продукии. |
10-02-2011, 22:11 | #6 |
PowerPartner
|
делайте проводки по 50.02
а потом приходник с 50.02 на 50.01...
__________________
Торговое оборудование. Программное обеспечение. ИП Шалай Д.А. |
14-02-2011, 13:48 | #7 |
Administrator
Регистрация: Jan 2004
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1,193
|
Здравствуйте.
Данная настройка уже достаточно давно не использовалась при автоматическом формировании документов даже в редакции 1.6. В редакции 2.0 предлагается следующая схема работы: 1. В случае, если дата ПКО и ОоРП совпадают, дополнительно ничего делать не требуется. ОоРП делает проводки по счету 50.01, ПКО (с видом операции «Розничная выручка») служит для формирования печатной формы и кассовой книги, не делая при этом проводок. 2. В случае, если дата ПКО и ОоРП отличаются, например, сделаны 3 ОоРП за пт, сб и вс, и один итоговый ПКО за эти три дня. Необходимо: 2.1. В Отчете о розничных продажах устанавливать реквизиту «Счет кассы» значение «50.02» (Операционная касса). 2.2. Вводить итоговый ПКО с видом операции «Прочий приход», указать счет кредита «50.02» — при таком виде операции ПКО будет делать проводку по переносу данных со счета 50.02 на 50.01. Для повышения удобства работы могу предложить добавить в документ «Отчет ФО» на закладку «Дополнительно» реквизит, по которому будет заполняться «Счет кассы» в ОоРП.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Игорь Чумаченко |
17-02-2011, 13:57 | #8 |
Зарегистрированный
Регистрация: Feb 2011
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1
|
ПКО до ОоРП
А что делать, если ПКО выполняются до формирования ОоРП?
Например, бухгалтер снимает продажи с касс 2 раза в неделю, а кассовую книгу он должен заполнять каждый день?
__________________
Алексей Полушкин, РП ДТС СофтБаланс |
17-02-2011, 16:07 | #9 |
Administrator
Регистрация: Jan 2004
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1,193
|
В данном случае документы ПКО вводятся каждый день.
Вид операции: Прочий приход, Счет учета: 50.01, Счет кредита: 50.02. Документ ОоРП вводится после этого с параметрами: Счет кассы: 50.02.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Игорь Чумаченко |
16-03-2011, 17:18 | #10 |
Administrator
Регистрация: Jan 2004
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1,193
|
В случае, когда законодательно разрешено оприходование валютной выручки (см. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"), схема работы может быть следующей:
1. На дату продажи формируется ОоРП, в котором счет кассы указывается 50.21, указывается валюта операции. 2. На дату продажи формируется ПКО, с видом операции Прочий приход, Счет учета 50.21, Счет кредита 50.21, и также указывается валюта. По поводу отражения разными датами операций отгрузки товаров и поступления выручки за эти товары: В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Игорь Чумаченко |
17-03-2011, 11:12 | #11 |
Зарегистрированный
Регистрация: Mar 2011
Адрес: Санкт-Петербург, Вымпел
Сообщения: 1
|
Добрый день. Такое отражение валютной выручки имеет право на существование (и проводки правильные и кассовая книга формируется), но данный способ очень сильно усложняет работу бухгалтера. В нашем случае от документа ОоРП требовались проводки только по себестоимость поданного товара, которая в любом случае оотражается только в рублях. И одним отчетом можно было провести все проданные товары, не взирая за какую валюту они были проданы (тем более что у нас все продажи по валюте ведутся в специальной программе и я просто переносила их в 8-ку). А при таком способе мне надо "РУКАМИ" создавать ОоРП ОТДЕЛЬНО по каждой валюте (т.е. это как минимум ТРИ отчета вместо одного). Может быть все-таки сделать возможность отключения проводок по кассе в стандартном варианте?
|
18-03-2011, 16:54 | #12 |
Зарегистрированный
Регистрация: Mar 2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 6
|
Трактиръ: Back-Office ПРОФ» (2.0.14.5)
Здравствуйте! Что-то совсем запутались.... Если проводить ОоРП формируются проводки по сч.50.01 и расходы попадают в КДиР, но не формируется Кассовая книга. Если проводить ПКО на сумму выручки, Кассовая книга формируется, но ругается "Обороты по документам и проводкам не совпадают!". Что делать в такой ситуации? |
18-03-2011, 17:22 | #13 |
Administrator
Регистрация: Jan 2004
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1,193
|
Здравствуйте!
1. Обновитесь. 2. Используйте схему работы, предложенную выше: "В случае, если дата ПКО и ОоРП совпадают, дополнительно ничего делать не требуется. ОоРП делает проводки по счету 50.01, ПКО (с видом операции «Розничная выручка») служит для формирования печатной формы и кассовой книги, не делая при этом проводок." Из Вашего сообщения сложно понять, почему именно так происходит.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Игорь Чумаченко |
18-03-2011, 21:21 | #14 |
Зарегистрированный
Регистрация: Mar 2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 6
|
Спасибо, разобралась сама.)
Если вводить ПКО на основании ОоРП, то все получается правильно. А я сначала Кассу сделала со всеми ПКО и РКО, а потом Реализацию начала списывать, вот и получилось "задвоение" выручки. |
18-03-2011, 23:08 | #15 |
Administrator
Регистрация: Jan 2004
Адрес: Санкт-Петербург, СофтБаланс
Сообщения: 1,193
|
Вероятно, у Вас был установлен неверный вид операции у ПКО, при котором он делал проводки. Сам процесс оформления документов при розничной реализации описан в руководстве по ведению учета.
__________________
С наилучшими пожеланиями, Игорь Чумаченко |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отчет по выручке | Rusik | Трактиръ: Front-Office v.3 | 5 | 24-12-2010 23:10 |
Обработка установки флага "Формировать документы Выпуска и перемещения" | Den_vladimir | Трактиръ: Head-Office | 0 | 22-06-2009 12:30 |
ошибка при проведении док-та "Продажа в розницу" | Var | Трактиръ: Back-Office | 2 | 28-01-2009 17:07 |
Пляшут цены. Почему? | Алексадер | Трактиръ: Back-Office | 8 | 30-04-2008 09:10 |
Какая конфигурация Трактиръ подойдет для такого варианта | svay | Трактиръ: Front-Office 2.5 | 1 | 21-08-2007 18:49 |
Уважаемый пользователь!
Приветствуем вас на форуме по программным продуктам Трактиръ.
Здесь вы можете узнать об опыте использования продуктов Трактиръ другими пользователями и обсудить интересующие вас вопросы.
Для получения технической поддержки и консультаций разработчиков Трактиръ рекомендуем вам использовать Личный Кабинет.
Если у вас возник срочный вопрос или ситуация, требующая индивидуального внимания, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи - мы вам обязательно поможем.
С уважением, команда Трактиръ.